Fiestas Carty Auditores & Asociados S.A.C.

AUDITORÍAS Y PERITAJES

¡Confianza asegurada!

Contabilidad

Acerca de Nosotros

Nuestro equipo de expertos profesionales está para atender todas y cada una de las necesidades que nuestros clientes puedan tener en materia de gestión empresarial, asegurando el cumplimiento de las políticas económicas de la empresa y ayudando a las organizaciones de todo tipo de empresas a implementar las mejores prácticas en control y gestión empresarial.

Nuestra finalidad es ir un paso adelante en la realización de los procesos en las actividades económicas, buscando entregar al cliente las capacidades necesarias para hacerse cargo de la gestión a futuro; por eso, nuestra asesoría es integral, recomendando las mejores prácticas en control y gestión, las cuales son: La evaluación del control interno y la implementación del mismo, creación de registros, calificaciones y estandarizaciones, para una dirección saludable de la empresa.

FIESTAS CARTY AUDITORES & ASOCIADOS S.A.C
Contacto: 942086633 - 979260339

Nuestros Servicios

Auditorías y Peritajes

  • Auditorías y Peritajes Financieros, Judiciales y Gubernamentales, elaboración de documentos de Gestión, Implementación de sistemas de control.
  • Evaluaciones y Diagnósticos del Control Interno propios de las entidades Públicas y Privadas.

Asesoría Contable

Servicios de asesoría contable, tributaria, laboral y financiera.

  • Saneamiento y sinceramiento contable de entidades públicas y privadas.
  • Consultoría Administrativa, Presupuestaria y de sistemas informáticos del sector Público y Privado.
  • Elaboración de Expedientes Técnicos y estudios de Pre Inversión de obras públicas y privadas.
Conciliación y Valorización

  • Conciliación auxiliar, valorización de existencias y activos fijos.
  • Elaboración de Plan de Explotación y Presupuesto Económico.
  • Evaluación de Gestión Administración y Planes de Presupuesto
  • Liquidaciones de Obras Técnicas y Financieras
  • Análisis de ejecución de obras

Capacitación

Servicios de capacitación en el sector público, privado y cooperativo.

  • Diagnóstico de gestión
  • Análisis de ejecución de obras.
  • Asesorías y servicios en planeamiento.
  • Gestión de Presupuesto, Tesorería, Logistica, Recursos Humanos.
  • Asesoría y consultoría en contrataciones del estado.

Gestión de la Auditoría y Peritaje

Los Estados Financieros son las consecuencias de los registros contables, en ese sentido el control interno juega un papel fundamental en la trayectoria y conducción de las actividades económicas; de ahí la importancia de su fortalecimiento para evitar diversas contingencias en las diferentes prácticas económicas y financieras:

1

Aplicación de NIC's y NIIF's

Aplicación adecuada de Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera.

4

Identificación de Riesgos

La identificación oportuna de los riesgos puros y especulativos que puede atravesar la entidad a fin de evitar futuras contingencias.

2

Tributación y Legislación

El papel fundamental de la tributación y legislación en nuestro país.


5

Transparencia en la Gestión

Evitar diferencias entre las distintas cuentas de la entidad para transparentar la gestión durante el ejercicio

3

Control Interno

La correcta identificación del rubro en el que se desempeña la empresa permite hacer las orientaciones y recomendaciones correspondientes para el fortalecimiento del Control Interno.

6

Adecuado Manejo de Costos

La aplicación adecuada en el manejo de los costos y presupuestos demuestran que la entidad orienta sus actividades hacia la eficiencia

Beneficios de las Buenas Prácticas

Cumplimiento Normativo

Cumplimiento normativo y mitigación de riesgos en todas las operaciones.

Eficiencia Operativa

Incremento de la eficiencia operativa en todos los procesos.

Mejora de Reputación

Mejora la reputación y la imagen de la empresa en el mercado.

Impacto Positivo

Impacto positivo en la comunidad y en la sociedad en general.

Alcance

Servicios Ofrecidos
  • Auditoría Tributaria y Financiera
  • Auditoría Operativa
  • Auditoría Gubernamental y de Cumplimiento
  • Auditoría de Sistemas de Información
  • Peritaje Contable: Resolución de Disputas y Litigios

Objetivos

Objetivo General

Evaluar de manera independiente y sistemática la adecuación, eficacia y eficiencia de los sistemas de control interno, así como la calidad de la información financiera y operativa de la entidad con el propósito de proporcionar aseguramiento a los stakeholders externos e internos sobre la fiabilidad de la información.


Objetivos Específicos
  • Verificación de la exactitud y veracidad de los EEFF
  • Evaluación de la efectividad de los Controles Internos
  • Detección de Prevención de fraudes y errores
  • Cumplimiento de las normativas y regulaciones
  • Asesoramiento y recomendaciones para la mejora de procesos

Reportes a Emitir

Informe de Auditoría de Estados Financieros

  • Se detallan evidencias y hallazgos sobre la razonabilidad de los EEFF.
  • Se incluyen aspectos como la opinión del Auditor sobre la integridad de la información presentada.

Informe de Auditoría Interna

  • Comunica los resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas sobre los controles Internos y prácticas recomendadas para optimizar la eficiencia y mitigar riesgos operativos.

Informe de Peritaje Contable

  • Este informe da a conocer los daños económicos, la interpretación de las prácticas contables en disputa proporcionando una opinión que puede ser utilizada como evidencia en procesos judiciales o de resolución de conflictos.

Contacto

Av. paseo de la republica 291 0f 706